深圳市松江區財政部門局
2018本年度團隊結算的時候
子目錄
第一次個(ge)部(bu)分(fen)蘇州(zhou)市松江區財(cai)政資金局情況
一、重要職能部門
二、行政部門結算的時候公司組合
第二(er)部分上海市松江區財政局(ju)2018年度部門決算表(biao)
一、收入來源結余預算總表
二、工資收入預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政廳捐款個人收入費用支出 結算的時候總表
五、通常情況下公共性工程預算財政廳捐款花費結算的時候表
六、一般的共同工程預算財政預算補貼款總體收支部門預算表
七、一般的共公竣工決算財政教育支出付款“三公”專項資金及機關事業單位開機運行專項資金教育支出竣工決算表
八、縣政府性債卷概預算財政性補貼款經費支出結算的時候表
九、財產債務條件表
第三(san)部分上(shang)🎃海市(shi)松江區財(cai)政局2018年(nian)度部門決算情況說明
第4一些代詞解釋一下
首組成(cheng)🐼部分杭州(zhou)市松(song)江(jiang)꧋區財政(zheng)預(yu)算局概貌
一、核心工作職責
松江(jiang)區(qu)財務出(chu)(chu)(chu)納部門(men)(men)性局算作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)市(shi)縣市(shi)政(zheng)府機(ji)構的(de)(de)(de)一種綜合(he)性經(jing)濟條(tiao)件的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)行(xing)業(ye)(ye)(ye),通常復雜(za)認真落(luo)實(shi)實(shi)行(xing)國家的(de)(de)(de)、北京市(shi)和(he)區(qu)光(guang)于(yu)財務出(chu)(chu)(chu)納部門(men)(men)性作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)法(fa)津法(fa)律和(he)新(xin)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)政(zheng)策(ce)制(zhi)度(du);聚(ju)集企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)編制(zhi)區(qu)財務出(chu)(chu)(chu)納部門(men)(men)性作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)中長期性策(ce)劃(hua)和(he)當年度(du)財務出(chu)(chu)(chu)納部門(men)(men)性出(chu)(chu)(chu)入(ru)預(yu)決算,有效(xiao)確保人(ren)代會(hui)憑借(jie)的(de)(de)(de)預(yu)決算出(chu)(chu)(chu)入(ru)失(shi)衡;對(dui)預(yu)決算內一些自查(cha)報告信貸(dai)資(zi)金(jin)已經(jing)行(xing)政(zheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)機(ji)關(guan)(guan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)名稱(cheng)收取費(fei)用做(zuo)好的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)參(can)與;審(shen)批流程居民(min)區(qu)行(xing)政(zheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)機(ji)關(guan)(guan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)名稱(cheng)證券賬戶的(de)(de)(de)增設;聚(ju)集實(shi)現對(dui)居民(min)區(qu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)和(he)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)名稱(cheng)的(de)(de)(de)財務出(chu)(chu)(chu)納參(can)與和(he)財務的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du);認真落(luo)實(shi)實(shi)行(xing)政(zheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)機(ji)關(guan)(guan)府機(ji)構購置(zhi)光(guang)于(yu)新(xin)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan𝐆)政(zheng)策(ce);主辦(ban)市(shi)縣市(shi)政(zheng)府機(ji)構交辦(ban)的(de)(de)(de)當下(xia)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事宜等(deng)行(xing)政(zheng)職能。
二、部門乃至每一位員工部門預算工作單位造成
從概算(suan)(suan)(suan)計(ji)量院校(xiao)定義看,重慶市松江區(qu)財(cai)政(zheng)(zheng)廳預(yu)算(suan)(suan)(suan)整體門(men)(men)竣(jun)工(gong)部(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算(suan)(suan)(suan)例如(ru):重慶市松江區(qu)財(cai)政(zheng)(zheng)廳預(yu)算(suan)(suan)(suan)局本級竣(jun)工(gong)部(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算(suan)(suan)(suan)、下(xia)級行政(zheng)(zheng)訴訟自(zi)己(ji)事業(ye)計(ji)量院校(xiao)竣(jun)工(gong)部(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算(sꦓuan)(suan)(suan)。
納入上海市(shi)松江區財政(zhen🥃g)局2018年(nian)度部門(men)決🐼算編制范圍的單位包括:
序列號 |
部門英文名稱 |
備注名稱 |
1 |
西安市松(song)江區(qu)財政資金局(ju)(本級(ji)) |
|
2 |
杭州市松江(jiang)區國(guo)庫(ku)局(ju)國(guo)庫(ku)所(suo) |
|
3 |
佛山市松江區財政廳開(kai)展(zhan)監察核心 |
|
4 |
昆明(ming)市松江區財務(wu)部(bu)𝓡稅務(wu)會計管(guan)(guan)✤理制(zhi)度服(fu)務(wu)管(guan)(guan)理公司 |
|
5 |
杭州市(shi)市(shi)松(song)江(jiang)區國庫收付基地 |
|
第(di)二(er)部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表
2018月度年收入(ru)教育支出部門預算總表(biao)
廠家:萬塊
盈利 |
開支 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
項目 |
部門預算數 |
一、國庫付款年收入 |
5,450.07 |
一、平(ping)常(chang)公(gong)用(yong)設施服務培訓開支 |
4,228.56 |
在(zai)當中:現(xian)政(z꧂heng)府(fu)性資金(jin)工程預算財政(zheng)局補(bu)貼款 |
|
二、外交關系結余 |
|
二、上家(jia)經濟(ji)補(bu)貼利潤(run) |
|
三(san)、國(guo)防安全(quan)費用支(zhi)出 |
|
三、衛生事業工資 |
|
四(si)、公共服(fu)務(wu)安會性支出 |
|
四、加盟盈利 |
|
五、教導教育支出 |
|
五(wu)、所屬(shu)公司的上交收錄 |
|
六、科學(xue)合理方法開(kai)支 |
|
六、其它的純收入 |
86.80 |
七、民族文化(hua)運(yun)動與傳煤教育支出 |
|
|
|
八(ba)、社交有效保障和自主創業開支(zhi) |
564.32 |
|
|
九、醫(yi)治(zhi)衛(wei)生(sheng)管理與記劃懷孕支出費用 |
111.66 |
|
|
十(shi)、綠色建筑環保標準花費 |
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|
|
十一月(yue)、城鄉統籌(chou)街道付(fu)出 |
|
|
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第十二、農(nong)業(ye)和林業(ye)水(shui)費用 |
|
|
|
13、交通(tong)貨物運輸貨物運輸費用支出 |
|
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|
十(shi)四、產品探(tan)勘(kan)新(xin)信息等(deng)性支出 |
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|
二(er)十、商(sh🔥ang)業服務項(xiang)(xiang)目(mu)服務項(xiang)(xiang)目(mu)業等收支 |
|
|
|
十五(wu)、財富管(guan)理費用支(zhi)出(chu) |
|
|
|
十八、幫扶的的地方撥出 |
|
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|
二十、土地資源海(hai)洋(yang)生物氣(qi)象學等收入支出 |
|
|
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第十九、商品房(fang)擔保總(zong)支出(chu) |
633.20 |
|
|
第二十、糧油(you)食(shi)品工程物資(zi)貯備(bei)花費 |
|
|
|
二國慶、任何總支出 |
|
當年度個(ge)人收(shou)入總(zong)金額 |
5,536.87 |
上年費用加總 |
5,537.74 |
用自己事業(ye)投資(zi)基金掩蓋收支明細差額(e) |
|
節余管理 |
|
月初結轉和余額 |
84.80 |
年終結轉和余額 |
83.93 |
累計 |
5,621.67 |
累計 |
5,621.67 |
2018年中薪(xin)資結算的時候(hou)表
企業單位:萬美金
的項目 |
年初年收入加總 |
國庫捐款收益 |
上級部門補助金納入 |
事業效益 |
營運使收入 |
附屬廠(chang)家上交國家營收 |
其余工資 |
||||
功能表歸類 |
管理費用名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
基本(ben)上(shang)通用產(chan)品(pin)費用支(zhi)出(chu) |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財務事宜 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
人事部門操作 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
不需要國庫業務領域 |
6.10 |
6.10 |
|
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|
|
201 |
06 |
07 |
數據信息系統建成 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政預(yu)算委托協議金(jin)融產品付出 |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
某個財務公共(gong)事務支出費用 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展服務(wu)和自主創業收入支出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行(xing)政(zheng)訴訟人事組織離退居二線 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理工作行(xing)政性(xing)機關單位離退(tui)休工資 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業(ye)發展企事業(yꦰe)單(dan)位考試(shi)核(he)心醫療穩(wen)定๊穩(wen)定繳納費用(yong)費用(yong)支出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國(guo)家機關教(jiao)育事業(ye)政府部門網絡職(zhi)業(ye)年金付費(෴fei)費(fei)用支出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治(zhi)療(liao)清(qing)潔與進(jin)度表生孕收支 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業編名稱醫療器(qi)械 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門行業醫療管理 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房擔保費用支出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
房間(jian)機構改革費用支出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房補助金 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018年末性支出部門(men)預算表
基層單位:萬是
新項目 |
當年度總支出加總 |
根本撥出 |
工作性支出 |
繳納上一級開支 |
生產經營開支 |
對付屬企(qi)業單位經濟補貼(tie)撥(bo)出 |
||||
功能性劃分 |
考試科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
普遍公開工作總支出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政性公共事務 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
政府部門作業 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財務國庫服務 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
內容化設計 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政廳申請的業務(wu)經費(fei)支出 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
另外國(guo)庫事宜費用支出(chu) |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性有(you)保障和畢業生(sheng)就業收支(zhi) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機(ji)關教(jiao)育事業企業單位(wei)離退休工資(zi) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管(guan)理工作行政(zheng)處單位名稱離退體 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行🌜政機(ji)關企事業機(ji)關單位(wei)大多(duౠo)社(she)會養(yang)老穩妥(tuo)繳納(na)開支 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門(men)企(qi)業企(qi)機關(guan)🦩單(dan)位事(shi)業年金付(fu)款(kuan)其他支(zh𒉰i)出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務(wu)干凈與(yu)規劃懷孕費用支(zhi)出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政(zheng)(zheng)性企業發展企行政(zheng)(zheng)單位醫疔 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴(su)訟(song)企(qi)事(shi)業單位醫(yi)治 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障花費 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改(gai)革其他支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼費 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018半年度國庫補貼款薪資收入費用竣工決算總表
行業:萬塊人民幣
工資收入 |
教育支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
加總 |
普通公眾(zhong)預算(suan)表財政性補貼(tie)款 |
中央(yang)政府性股(gu)權(quan)基金項目預算財政部門審批(pi) |
一、普通(tong)公共(gong)性估(gu)算財政預算補貼款(kuan) |
5,450.07 |
一、般公益性服(fu)務(wu)項(xiang)目支出費用 |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二、政府(fu)部門(men)性股票(piao)基金(jin)概算財政資金(jin)審批 |
|
二、外交關系(xi)費用支出(chu) |
|
|
|
|
|
三、國防軍事結余 |
|
|
|
|
|
四、公共(gong)信息安全性高撥出(chu) |
|
|
|
|
|
五、文(wen)化藝術(shu)培訓收支 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術收支 |
|
|
|
|
|
七、民(min)族(zu)文化體育(yu)健康與傳媒廣(guang)告教育(yu)支出 |
|
|
|
|
|
八(ba)、社(she)會化(hua)保障措施和出去上班性(xing)支出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九、社區醫療干(gan)凈與計劃表生孕經費支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十、工業節能優質收支 |
|
|
|
|
|
十一月、村(cun)鎮(zhen)街道撥出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通裝卸(xie)搬(ban)運裝卸(xie)搬(ban)運收支 |
|
|
|
|
|
十四(si)、網𓃲絡資源勘察(cha)產品信息(xi)等教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu) |
|
|
|
|
|
15場、商(shang)業圈(quan)服(fu)務(wu)的業等(deng)開支 |
|
|
|
|
|
16、財富管理(li)經費(fei)支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援的東南部(bu)總支出(chu) |
|
|
|
|
|
18、國土局(ju)深海(hai)氣(qi)象學等(deng)其他支出(chu) |
|
|
|
|
|
第十九(jiu)、租賃房有(you)效保障了總支出 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
三十(shi)、油(you)糧工程物資存(cun)量(liang)教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一花費 |
|
|
|
當年度利潤總計 |
5,450.07 |
上年性支出合計數 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
年終財政性撥付結轉和(he)盈余 |
|
歲(sui)末(mo)財(cai)政廳捐款結轉和節余 |
83.93 |
83.93 |
|
一般來說公共信息財(cai)政局(ju)預算財(cai)政局(ju)捐款 |
84.80 |
|
|
|
|
地方政府性基金投資估算財政部門(men)撥(bo)付 |
|
|
|
|
|
累計 |
5,534.87 |
總金額 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018全(quan🐠)年基本公共信息概預算(suan)財政(zhen🐼g)資金(jin)捐款總支出預算(suan)表
的單位:億元
產品 |
平常公共信息項目預算(suan)財政性捐款(ku🐼an)教(jiao)育(yu)支(zhi)出竣工決算(s🅘uan)數(shu) |
|||||
功用區分 幾(ji)個會計(ji)科目項目編碼(ma) |
考試科目名稱 |
預估合計 |
大多花費 |
投資項目撥出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
大部(bu)分公眾服務(wu)性其他支出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
國庫行政監察 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
財政進行 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
財政局國庫業務員 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
相關管理創新建筑 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
財務(wu)下令讓業務(wu)部撥出 |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
同一財政資金行(xing)政事(shi)務經費(fei)支出 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
世界(jie) 保障措施和就業的結(jie)余(yu) |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
財(cai)政(zheng)事業企事業單(dan)位(wei)編(bian)制企事業單(dan)位(wei)編(bian)制ไ離養老 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸(gui)口(kou)安(an)全管理財政機(ji)關單位離提前退(tui)休 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
機構教(jiao)育事(shi)業廠家大致頤(yi)養天年穩妥(tuo)交(jiao)費付出 |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
政(zheng)府機關人事政(zheng)府♑部🍷門工作(zuo)年(nian)金手機繳(jiao)費(fei)支出費(fei)用 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
醫療機構健(jian)康(kang)與年度計(ji)劃生孩子支出費(fei)用 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
行(xing)政性(xing)事業(ye)有(you)成企業(ye)醫(yi)療(liao)管理 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處機關(guan)單(dan)位醫療保障 |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
房屋保護其他支出 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
往房改革方案開支 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子國家補貼 |
314.14 |
314.14 |
|
總計 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018全年度尋(xu🍸n)常公(gong)眾財(cai)政(zheng)部門預算財(cai)政(zheng)部門捐款(kuan)主要(yao)支出費用(yong)結算的(de)時候表
組織:萬塊人民幣
好項目 |
一樣服務性概預算不需要捐款 主要經(jing)費(fei)支(zhi)出竣工決算(suan)數 |
||||
經濟社會分類整理 課程打碼 |
課程名字 |
總計 |
工作人員事業費 |
共公專項經費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打(da)工族薪(xin)資最新(xin)福(fu)利教育支出 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
基本上公司 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
另外的社會各(ge)界得(de)到保障(zhang)付款 |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
危險機關行(xing)業政府部門主要養老生活(huo)人壽保險交(jiao)費(fei) |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
職位年金繳納費用 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
人基礎整形商業保險(xian)繳付 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
許多公資有福利撥出 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
菜品和服務的撥出 |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
接待室費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
印刷類費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
電費繳費 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
郵電局費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
租售費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
會議通知費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
因公服務費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
專用的材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
授權委托服務費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
企業工會事業費 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
褔利費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
因(yin)公車輛(liang)租賃(lin)進行檢(jian)修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種出行的費用 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及追加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其(qi)余商(shang)品信息(xi)和提供服務其(qi)他支出 |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對個體戶和中國家庭的補貼申請書 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對私人家(jia)庭生活的(de)經(jing)濟補(bu)貼費用支(zhi)出(chu) |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
資本投資性性支出 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
企業辦公專用設(she)備折舊費 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
專用箱機 置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
的信(xin)息平臺網路及圖片軟(ruan)件置辦不(bu)斷(duan)更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通(tong)配套工貝購(gou)入 |
|
|
|
310 |
99 |
各(ge)種(zhong)資本(ben)管理性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018年ꦍ終(zhong)一(yi)樣公用設施財(cai)政性預(yu)(yu)算(suan)財(cai)政性補貼(tie)款“三公”預(yu)(yu)備費及(ji)政府(fu)機關電腦運行預(yu)(⛎yu)備費教育(yu)支出結算(suan)的時候表(biao)
單位名稱:70萬
普遍公眾預算表財政預算付款“三公”費(fei)用 |
政府機關程序運行 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
國家(jia)公務私(si)車折舊費及運轉費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 租賃費費 |
國家公務私車 運作費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018季度政府機構性股權基金工程預算民政撥付收(shou)支結算的(de)時候表
行業:千元
新項目 |
政府(fu)機構性股權基(ji)金費(fei)用預算(suan)財政廳(ting)付款♈教育支🍃出竣工決算(suan)數 |
|||||
作用分類別 課程商品編碼 |
考試科目明稱 |
累計數 |
基本的付出 |
內容性支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區(qu)財政(zheng)(zhe✃ng)局(ju)2018年度(du)無政(zheng)(zheng)府性(xing)基金預算財政(zheng)(zheng)撥款支出(chu),故本(ben)表(😼biao)無數(shu)據。
2018本年基(ji)金過負債的現狀表 |
||||
大額計量單位:億元 |
||||
|
數量 |
作用 |
||
月初數 |
月底數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一)進(jin)出財產 |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)統一資(zi)產投資(zi) |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房屋(wu)(平(ping)方米) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通用設(she)備(臺/套(tao)/輛) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
&nbܫsp; 🐈 一樣公(gong)務活動用車的 |
|
|
||
 🅠; 💜 聯(lian)合執(zhi)法執(zhi)勤點私車 |
|
|
||
&nb♚sp; 特(te)殊正規系統車輛租賃 |
|
|
||
&nbs𓄧p; 任何車輛(liang) |
|
|
||
(2)單價50萬元(yuan)以上(shang)通用設備(不含車輛(liang)) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專用設備(bei)(臺/套) |
|
|
||
單價100萬元(yuan)以上專(zhuan)用設(she)備 |
|
|
||
&nb💫sp; 4.別固定不(bu)變資本 |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
減:顯示器計提折舊及🍨(ji)減值提前(qian)準(zhun)備 |
—— |
—— |
||
(三)持(chi)久項目(mu)投資 |
—— |
—— |
||
(四)興建(jian)公(gong)程(cheng) |
—— |
—— |
||
(五)無型資金 |
—— |
—— |
||
&n♉bsp;  ♏; 減:總計(ji)攤銷 |
—— |
—— |
||
(六)其它的財(cai)產 |
—— |
—— |
||
二、外債累計數 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈財產預估合計 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
第三部分上海(hai)市(shi)松江區財(cai)政局2018年度部門決算情況說(shuo)明
一、關與滬市松江區國庫局2018季度薪水性支出總體目標狀況表示
東莞市松江區財政支出局2018年度收入(ru)總計為5,621.67萬元、支(zhi)出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入(ru)、支(zhi)出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓(lou)用電量增加產生的電費、機關(guan)事業單(dan)位職業年金繳(jiao)費的補繳(jiao)、信息化建(jian)設(she)的一次(ci)性項目(mu)的資金投入(ru)和一次(ci)性住房解困工作貨🍬幣(bi)補貼。
二、有關南京市松江區財務局2018全年收錄預算現象闡明
南京市松江區財政資金局2018年度收(shou)入合計5,536.87萬(wa🔜n)元,其中(zhong):財政撥(bo)款(kuan)收(shou)入5,450.07萬(wan)元,占98.43%;其他(ta)收(shou)入86.80萬(wan)元,占1.57%。
三、就廣州市松江區財政支出局2018財政年度性支出竣工決算狀態表示
南京市松江區財政部門局2018年度支(zhi)出(chu)合計5,537.7❀4萬元,其中(zhong):基本支(zhi)出(chu)3,903.94萬元,占70.50%;項目(mu)支(ꦇzhi)出(chu)1,633.80萬元,占29.50%。
四、關于幼兒園滬市松江區財政局局2018每年國庫撥付收益教育支出總體性情形解釋
傷害市松江區民政局2018年度財政(zheng)撥款收支總(zong)決算5,534.87萬元(yuan)。與2017年度相比(bi),財政(zheng)撥款收、支總(zong)計各增加333.02萬元(yuan),增長6.40%。主要原因:新遷(qian)辦公樓用電量增加產生的(de)電費(fei)、機關事業(ye)單(dan)位職業(ye)年金(jin)(jin)繳費(fei)的(de)補繳和信息化建設的(de)一次性項目的(deꦆ)資金(jin)(jin)投入。
五、觀于東莞市松江區財務局2018每年應該公用工程預算財政部門付款結余部門預算狀態就說明
(一)尋常公開預竣工決算財政性撥付收入支出竣工決算綜合情況發生。
杭州市松江區財政部門局2018年(nian)(nian)度一般公共預算(suan🤡)財政ไ撥(bo)款支(zhi)出5,450.94萬(wan)(wan)元(yuan),占本(ben)年(nian)(nian)支(zhi)出合計(ji)的(de)(de)98.43%。與2017年(nian)(nian)度相比(bi),一般公共預算(suan)財政撥(bo)款支(zhi)出增(zeng)加435.62萬(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)長(chang)8.69%。主(zhu)要原因:新遷辦公樓用電量增(zeng)加產生(sheng)的(de)(de)電費(fei)、機關事業單(dan)位職業年(nian)(nian)金(jin)繳費(fei)的(de)(de)補(bu)繳和信息化建設(she)的(de)(de)一次(ci)性項目的(de)(de)資金(jin)投(tou)入。
(二)似的公益性費用財務付款開支結算的時候空間結構具體情況。
廣州市市松江區財務局2018年度一(yi)般(ban)(b🐽an)公(gong)共預(yu)算財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)5,450.94萬(wan)元,主要(yao)用于以下方面(mian):一(yi)般(ban)(ban)公(gong)共服務(wu)支(zhi)出(chu)(類)4,228.56萬(wan)元,占77.57%;社會保障(zhang)和就業(ye)支(zhi)出(chu)(類)564.32萬(wan)元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支(zhi)出(chu)(類)111.66萬(wan)元,占2.05%;住房保障(zhang)支(zhi)出(chu)(類)546.40萬(wan)元,占10.03%。
(三)一半公共服務概預算財政資金審批其他支出結算的時候按照情況報告。
滬市松江區財政廳局2018年(nian)度一般公共預(yu)算(suan)財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出年(nian)初預(yu)算(suan)為5,262.63萬元,支出決(jue)算(ꦇsuan)為5,450.94萬元,完成年(nian)初預(yu)算(suan🧸)的103.58%。其中:
1、一般公共(gong)服務支(zhi)出(類(lei))財政事務(款(kuan))行政運行(項)2,594.76萬元(yuan)。主要用于:在職職工的基本工資(zi)、津貼補(bu)(bu)貼、獎金、伙食補(bu)(bu)助(zhu)費(fei)、績效工資(zi)、其他社會保障(zhang)繳費(fei)以及(ji)水(shui)電費(fei)、物業管理費(fei)和(he)福利費(fei)等。年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)為2,845.31萬元(yuan),支(zhi)出決算(suan)為2,594.76萬🍸元(yuan),完成年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)的91.19%。決算(suan)數小(xiao)于預(yu)(yu)ꦏ算(suan)數的主要原因:預(yu)(yu)算(suan)調整因素(su),購房補(bu)(bu)貼功能類(lei)科(ke)目(mu)調整。
2、一般公共服務支(zhi)(zhi)出(類)財政事(shi)務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要(yao)用(yong)于(yu):非稅電信光(guang)🌳纜(lan)月租(zu)費。年初預算(suan)為(wei)4.68萬元,支(zhi)(zhi)出決(jue)算(suan)為(wei)6.10萬元,完成年初預算(suan)的130.34%。決(jue)算(suan)數(shu)大(da)于(yu)預算(suan)數(shu)的主要(yao)原因:項目據實結算(suan)。
3、一(yi)般公(gong)共(gong)服務(wu)支出(類)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)事(shi)務(wu)(款)信息(xi)(xi)化(hua)建設(項)953.72萬元。主(zhu)(zhu)要用于:金財(cai)(cai)工(gong)程管(guan)理(li)(li)系(xi)(xi)統(tong)(tong)運(yun)維、金財(cai)(cai)工(gong)程政(zheng)(zhen✅g)務(wu)管(guan)理(li)(li)及網絡(luo)安全(quan)信息(xi)(xi)系(xi)(xi)統(tong)(tong)運(yun)維、國有資(zi)(zi)產管(guan)理(li)(li)系(xi)(xi)統(tong)(tong)運(yun)維、預(yu)(yu)算(suan)(suan)執行動態監控管(guan)理(li)(li)系(xi)(xi)統(tong)(tong)開(kai)發費、信息(xi)(xi)系(xi)(xi)統(tong)(tong)安全(quan)等級保護、信息(xi)(xi)化(hua)項目(mu)監理(li)(li)服務(wu)、財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)性投資(zi)(zi)資(zi)(zi)金管(guan)理(li)(li)信息(xi)(xi)系(xi)(xi)統(tong)(tong)、金財(cai)(cai)工(gong)程項目(mu)庫與預(yu)(yu)算(suan)(suan)績效自評價信息(xi)(xi)系(xi)(xi)統(tong)(tong)、松(song)江(jiang)(jiang)區(qu)國庫集中支付電子(zi)化(hua)管(guan)理(li)(li)平臺改造和松(song)江(jiang)(jiang)區(qu)政(zheng)(zheng)府會(hui)計制(zhi)度核算(suan)(suan)系(xi)(xi)統(tong)(tong)等。年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)為(wei)891.21萬元,支出決算(suan)(suan)為(wei)953.72萬元,完成(cheng)年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的107.01%。決算(suan)(suan)數大于預(yu)(yu)算(suan)(suan)數的主(zhu)(zhu)要原因(yin):預(yu)(yu)算(suan)(suan)調整因(yin)素(su)。
4、一般公共服(fu)務(wu)支(zhi)出(chu)(類)財(cai)政(zheng)(zheng)事(shi)務(wu)(款(kuan))財(cai)政(zheng)(zheng)委托業務(w༒u)支(zhi)出(chu)(項)459.96萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要用(yong)于(yu):財(cai)政(zheng)(zheng)預算(suan)項目(mu)績效評價、資產清查(cha)核(he)實服(fu)務(wu)費等(deng)。年(nian)初預算(suan)為58🌳0.60萬(wan)元(yuan),支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)為459.96萬(wan)元(yuan),完成年(nian)初預算(suan)的79.22%。決(jue)算(suan)數(shu)小于(yu)預算(suan)數(shu)的主(zhu)要原(yuan)因(yin):預算(suan)執行項目(mu)調(diao)減(jian)因(yin)素。
5、一(yi)般公共服務(wu)支▨出(類)財政事(shi)務(wu)(款)其他財政事(shi)務(wu)支出(項)214.02萬元(yuan)。主(zhu)要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課(ke)題調研、小微企業會(hui)計服務(wu)和會(hui)計監督與(yu)檢(jian)查(cha)。年初(chu)(chu)預算(suan)為255萬元(yuan),支出決算(suan)為214.02萬元(yuan),完(wan)成(cheng)年初(chu)(chu)預算(suan)的(de)(de)83.93%。決算(suan)數小于預算(suan)數的(de)(de)主(zhu)要原因:預算(suan)執行項目調減(jian)因素。
6、社會(hui)保障和就業(ye)支出(chu)(類(lei))行政事業(ye)單(dan)位(wei)離退(tui)(tui)休(款)歸口管(guan)理行政單(dan)位(wei)離退(tui)(tui)休(項)29.62萬元。主要用于:離退(tui)(tui)休人員(yuan🐻)的福利費。年初(chu)預算(suan)為47.27萬元,支出(chu)決算(suan)為29.62萬元,完成年初(chu)預算(suan)的62.66%。決算(suan)數小于預算(suan)數的主要原因:預算(suan)執行因素。
7、社會保(bao)障和就(jiu)業支出(類)行政(zheng)事業🐻單位(wei)離退休(款)機(ji)關事業單位(wei)基本養(yang)老(lao)保(bao)險繳(jiao)費支出(項)235.08萬元。主要用于:在(zai)職(zhi)職(zhi)工的基本養(yang)老(lao)保(bao)險繳(jiao)費。年初預算(suan)為240.52萬元,支出決(jue)(jue)算(suan)為235.08萬元,完成⛦年初預算(suan)的97.74%。決(jue)(jue)算(suan)數小于預算(suan)數的主要原因(yin)(yin):預算(suan)執行因(yin)(yin)素。
8、社會保障和就業(ye)支出(類)行(xing)政事業(ye)單位離退休(xiu)(款)機關事業(ye)單位職(zhi)業(ye)年金(jin)繳費(fei)支出(項(xiang))299.62萬元。主要用于:在職(zhi)職(zhi)工的職(zhi)業(ye)年金(jin)繳費(fei)。年初(chu)預(yu)算(suan)為20.31萬元,支出決(jue)算(suan)為299.62萬元,完成(cheng)年初(chu)預(yu)算(suan)的1475.23%。決(juღe)算(suan)數(shu)大于預(yu)算(suan)數(shu)的主要原因:政策性因素,補繳以前年度(du)職(zhi)業(ye)年金(jin)。
9、醫療(liao)衛生(sheng)與計(ji💟)劃生(sheng)育支(zhi)(zhi)出(類)行政(zheng)事🔴業單(dan)位(wei)醫療(liao)(款)行政(zheng)單(dan)位(wei)醫療(liao)(項)111.66萬(wan)元(yuan)。主要用于:按照國家政(zheng)策規(gui)定為在職人員繳納(na)基本醫療(liao)保險費的(de)支(zhi)(zhi)出。年初預(yu)算為114.25萬(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)出決算為111.66萬(wan)元(yuan),完(wan)成年初預(yu)算的(de)97.73%。決算數(shu)小于預(yu)算數(shu)的(de)主要原因:預(yu)算執行因素。
10、住房(fang)(fang)保障支出(chu)(類)住房(fang)(fang)改革支出(chu)(款)住房(fang)(fang)公積金(jin)(項(xiang))232.26萬元。主要用(yong)于:按照國(guo)家政(zheng)策規定為(wei)在職(zhi)人員繳(jiao)納住房(fang)(fang)公積金(jin)的支出(chu)。年(nian)初(chu)(chu)預算為(wei)263.48萬元,支出(chu)決(jue)算為(🔥wei)232.26萬元,完成年(nian)初(chu)(chu)預算的88.15%。決(jue)算數小于預算數的主要原因:按實結算。
11、住(zhu)房(fang)保(bao)障(zhang)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類(lei))住(zhu)房(fang)改革支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(款(kuan))購房(fang)補(bu)貼(𓃲tie)(項(xiang)(xiang)(xiang))314.14萬(wan)元。主要用于(yu):在職(zhi)職(zhi)工房(fang)改補(bu)貼(tie)。年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)為(wei)0萬(wan)元,支(zhi)出(chu)(chu)(chu)決(jue)算(suan)(suan)為(wei)314.14萬(wan)元。決(jue)算(suan)(suan)數大于(yu)預(yu)算(suan)(suan)數的(de)主要原因:科目調(diao)整因素(su),一般公共服務支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類(lei))財(cai)政事(shi)務(款(kuan))行政運(yun)行(項(xiang)(xiang)(xiang))調(diao)整為(wei)住(zhu)房(fang)保(bao)障(zhang)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類(lei))住(zhu)房(fang)改革支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(款(kuan))購房(fang)補(bu)貼(tie)(項(xiang)(xiang)(xiang))。
六、介紹杭州市松江區財政廳局2018每年通常狀態服務性概預算財政預算撥付最基本總支出結算的時候狀態闡明
東莞市松江區財務局2018年度一般公共預(yu)算財政撥款基本(🌞ben)支出3,817♑.14萬(wan)元(yuan),包括(kuo)人員經費(fei)3,371.06萬(wan)元(yuan),公用經費(fei)446.08萬(wan)元(yuan)。基本(ben)支出中:
1、工(gong)(gong)資福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)3,361.53萬元(yuan),主(zhu)要用于:基本(ben)工(gong)(gong)資、津貼(tie)補貼(tie)、獎金、其他社會保障繳(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)費(fei)、伙食補助(zhu)費(fei)、績效工(gong)(gong)資、機關事業單位(wei)基本(ben)養(yang)老(lao)保險繳(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)費(fei)、職業年金繳(jiao)(jiao)(jiao)(j💝iao)費(fei)、職工(gong)(gong)基本(ben)醫療保險繳(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)費(fei)、住房(fang)🍰公積金和其他工(gong)(gong)資福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)。
2、商(shang)品和服務(wu)支(zhi)出384.97萬元,主要用于:辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fe🐷i)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)(ta)交ꦑ通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以及其他(ta)(ta)商(shang)品和服務(wu)支(zhi)出。
3、對(dui)個人和家庭(ting)的補(bu)助(zhu)9.53萬元,主要(yao)用于:離休費以及其他對(dui)個人和家庭(ting)的補(bu)助(zh♚u)支出(chu)。
4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦(ban)公設備購(gou)置。
七、關于上海市松江(jian�💙�g)區財政局2018年度一般(ban)公(gong)共預算(suan)財政撥(bo)款“三(san)公(gong)”經(jing)費(fei)支出決算(suan)情況說明
(一)“三公”接待費財政性支出撥付性支出部門預算整體具體請示報告怎么寫。
杭州市松江區財政局局2018年度“三公(gong)”經(jing)(jing)費財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)為1.🎀90萬元(yuan)(yuan),支(zhi)出(chu)決算(suan)為0.34萬元(yuan)(yuan),完成預(yu)算(suan)的(de)(de)17.89%,其(qi)中:公(gong)務接待費支(zhi)出(chu)決算(suan)為0.34萬元(yuan)(yuan),完成預(yu)算(suan)的(de)(de)17.89%。2018年度“三公(gong)”經(jing)(jing)費支(zhi)出(chu)決算(suan)數小(xiao)于預(yu)算(suan)數的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)原因:認(ren)真貫徹落實中央“八(ba)項規定”精神和厲行節約要(yao)(yao)求,進一步從嚴(yan)控制“三公(gong)”經(jing)(jing)費開支(zhi)。
2018年度“三公”經(jing)費(fei)財政撥(bo)款(kuan)支🐈出(chu)(chu)決算(suan)數比2017年度減(jian)少0.51萬元,其中:公務接待費(fei)支出(chu)(chu)決算(suan)減(jian)少0.51萬元。公務接待費(fei)支出(chu)(chu)減(jian)少的(de)主(zhu)要原因是(shi)減(jian)少了(le)接待批(pi)次所產生的(de)餐費(fei)。
(二)“三公”費用財務付款結余部門預算具體實施癥狀表示。
2018年度(du)“三公”經費財政撥款支出決算中,公務(wu)接(jie)待費支出決算0.34萬元(yu🎃an),占100%。具體情況๊如下:
公(gong)務(wu)接待(dai)費支出0.34萬元,其(qi)中(zhong):
國內公(gong)務接待支出0.34萬元(yuan),主要用于2批次(ci)、21人(ren)𝓰的接待用餐(can):嘉興市秀洲區人(ren)民政府辦公(gong)室15人(ren)來(l🦩ai)松江區考察田園(yuan)綜合體建(jian)設,崇明區財政局6人(ren)來(lai)松江區學習(xi)借鑒行政事業性國有(you)資(zi)產管理(li)等方(fang)面的經驗(yan)。
八、針對鄭州市松江區民政局2018年終政府機關性貨幣基金概算財政其他支出撥付其他支出預算狀況詳細說明
天津市(൲🌺shi)松江區財政性(xing)局2018第四季度(du)無(wu)區政府性(xing)投(tou)資基(ji)金費用預算財政預算補貼(tie)款開(kai)支(zhi)。
九、國家股資本銷售經營成本預算財政預算捐款狀況介紹
蘇州市松江區財政(zheng)資(zi)金局2018年中無國家資(zi)本公司(si)經營(ying)管(guan)理估算財政⛎(zheng)收入(ru)支出(chu)補貼(tie)款(kuan)收入(ru)支出(chu)。
十、別根本特別注意的實際申請報告書
(一)機關單位運營事業費性支出情況發生。
上海市(shi)松江區(qu)財政(zheng)局2018年度機關運行經費支出446.08萬(wa♛n✤)元,比2017年度增加(jia)64.51萬(wan)元,增長(chang)16.91%。主要原因是新遷(qian)辦公樓用電量增加(jia)產生的(de)電費。
(二)國家的采購教育支出情形。
上海市松江區(qu)財政局(ju)2018年度(du)政府(fu)采(cai)購(gou)(gou)金(jin)(jin)額為(wei)1373.58萬(wan)元(yuan),其(qi)中:貨物采(cai)購(gou)(gou)金(jin)(jin)額32.99萬(wan)元(yuan)、服(fu)務采(cai)購(gou)(gou)金(jin)(jin)額ღ1340.59萬(wan)元(yuan)。
2018年(nian🅰)度本部門(men)面向中小(xiao)企(qi)業預(yu)留的(de)政府采購(gou)項(xiang)目中,由中小(xiao)企(qi)業供應(ying)商中標或成交的(de),采購(gou)金額1373.58萬元。
(三)小轎車、房子特異占有原因
1.來往車輛
昆(kun)明市松(song)江(jiang)區財政部門(men)局無國(guo)家因公租(zu)(zu)車(che),國(guo)家因公租(zu)(zu🔯)車(che)享有量為零。
2.房
公布(bu)2018年12月(yue)31日,蘇州市(shi)松江區財政性局用的農村房(fan🐟g)子中由區市(shi)直機(ji)關事宜處理局一統調配出的許多政府部門房(fang)權的農村房(fang)子為6174.78平(ping)方怎么算米。
(四)概預算考核管理方法癥狀。
上海市松江(jiang)區財政(zh🎃eng)局2018年(nian)度預算績效管理工作(zuo)開展🤪情(qing)況如下:加強出臺費用業績考核管理管理機制管理機制,嚴格制定制定大型工作“先復評、后出入庫”的原理,上升大型工作費用預算編制質量。2018年度松江區財政局無績效評價(jia)項目。
第六一部分代詞解說
一、不(bu)需(xu)要審批(pi)工資收入(ru):指基(ji)(ji)層(ceng)單位當國庫費(fei)用預算廳(ting)資金(jin)年度度從本級不(bu)需(xu)要部位要先𓆉拿到的不(bu)需(xu)要審批(pi),有普遍(bian)公(gong)眾項目(mu)費(fei)用預算不(bu)需(xu)要審批(pi)和現政府性投資基(ji)(ji)金(jin)項目(mu)費(fei)用預算不(bu)需(xu)要審批(pi)。
二、衛生事(shi)業(ye)有成工資收入水平(pi🎉ng):指衛生事(shi)業(ye)有成基層(ceng)單位展(zhan)開正規專業(ye)金融(rong)產品游戲活動組織舉例說(shuo)明🐼輔助(zhu)游戲活動組織具有的工資收入水平(ping)。
三、運作(zuo)納入:指事業(ye)上(shang)基(ji)層單♈位在專業(ye)課程項(xiang)(xiang)目項(xiang)(xiang)目及手(shou)游輔助項(xiang)(xiang)目之上(shang)開💦展調研非自己(ji)賬務處理(li)運作(zuo)項(xiang)(xiang)目確認的納入。
四、同一(yi)營(ying)(ying)收:指的單💜位達成的除“財政性審(shen)批營(ying)(ying)收”、“人事營(ying)(ying)收”、“經營(ying)(ying)管理(li)營(ying)(ying)收”等(deng)本身的營(ying)(ying)收。
五、年終(zhong)結轉和🌺(he)節余(yu):是以(yi)去(qu)年度(du)(du)暫(zan)不成功、結轉到本年度(du)(du)按有(you)關系指꧂定以(yi)后選擇(ze)的(de)金額。
六(liu)、歲末結轉和盈余(yu):指上財政(zheng)本年(nian)目(mu)標(biao)(biao)或曾經財政(zheng)本年(nian)目(muꦛ)標(biao)(biao)費用制定項目(mu)、因(yin)合理性標(biao)(biao)準時🤡有發生發展尚未按(an)原項目(mu)執行,需廷遲到未來的(de)日子(zi)里財政(zheng)本年(nian)目(mu)標(biao)(biao)按(an)相關聯(lian)規定一直(zhi)操作的(de)信貸資(zi)金。
七(qi)、常(chang)(chang)見撥(bo)出:指(zhi)公司的為保險系統常(chang)(chang)規在運轉、達到定期工作(zuo)(zuo)日常(chang)(chang)工作(z💯uo)(zuo)日常(chang)(chang)工作(zuo)(zuo)而情況的各個撥(bo)出。
八、樓(lou)盤收入撥(bo)出費用:指行業(ye﷽)為實(shi)現(xian)某一的(de)財政主(zhu)(zhu)線(xian)任務(wu)主(zhu)🍷(zhu)線(xian)任務(wu)或參公進步學習目(mu)標,在大體收入撥(bo)出費用之上有的(de)某項收入撥(bo)出費用。
九、生產(chan)性總(zong)支出:指企業發展方在專業技(ji)術主(zhu)題運(yun)動形(xing)式及幫助(zhu)主(zhu)題運(yun)動🐭形(xing)式本(ben)身(shen)推進(jin)(jin)非經(jing)濟(ji)獨立結算生產(chan)主(zhu)題運(yun)動形🐻(xing)式進(jin)(jin)行的性總(zong)支出。
十、“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei):指單(dan)位(wei)使用本級(ji)財(cai)政撥款安排的因公(gong)(gong)出國(guo)(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置及運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)。其(qi)中:因公(gong)(gong)出國(guo)(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位(wei)參加國(guo)(guo)際(ji)合作(zuo)交流、重大項目洽(qia)談、境(jing)外培(pei)訓研(yan)修(xiu)等(deng)的國(guo)(guo)際(ji)旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)外城市間交通費(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出;公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)反映全國(guo)(guo)性專業會議、國(guo)(guo)家重大政策(ce)調研(yan)、專項檢查以(yi)及外事團組接(jie)待(dai)交流等(deng)執(zhi)行公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)或(huo)開展業務(wu)(wu)(wu)所需(xu)住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)、交通費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出;公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置及運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)反映編制內公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)車(che)(che)輛的報廢更新(xin),以(yi)及用于(yu)安排市內因公(gong)(gong)出差、公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)文件交換、日(ri)常(chang)工(gong)作(zuo)開展等(deng)所需(xu)公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)燃料費(fei)(feiꦏ)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出。
十一月、政(zheng)府機關運(yun)作勞務費:指(zhi)行(xiꦓng)政(zheng)部門方(fang)和根據因公(gong)員法維護的事業企事編(b꧂ian)方(fang)的使用通常公(gong)開(kai)概預算財(cai)政(zheng)性(xing)審批確定的總體撥出中的生活(huo)共用勞務費撥出。